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泉州市方志委2016預算和“三公”經費公開
發布時間: 2016-03-01 【字體:

2016年度泉州市方志委決算說明

 

    按照《泉州市財政局關于批復2016年度部門決算的通知》(泉財決〔2017〕1 號)及《泉州市財政局關于進一步推進預算公開工作的通知》(泉財預〔2016〕425號)的要求,現將我單位2016年度部門決算說明如下:

    一、單位主要職責

市方志委的主要職責是:

(一)貫徹執行《地方志工作條例》及黨和國家關于地方志工作的方針、政策,檢查地方志工作法律法規在本行政區域實施情況,推動、督促全市地方志的編纂、管理和開發利用工作依法開展,向市政府提出對違法行為、事件的查處意見。

(二)擬定泉州市地方志工作規劃,報市政府批準后組織實施。

(三)組織、指導、督促、檢查市地方志文獻編纂工作。制定市級地方志文獻編纂方案并組織編纂。指導縣市、區和部門制訂編纂方案并督促實施。

(四)制定市級各類地方志文獻編纂出版規范組織業務培訓。

(五)推進地方志信息化建設,為機關和社會提供服務。督導縣級地方志信息化建設。

(六)收集、保存和整理舊志以及相關古籍文獻。開展方志理論研究;開展對外、對臺方志學術交流活動。

(七)組織開發利用地方志資源。

(八)完成市委、市政府和上級主管機構交辦的其他任務。

二、部門預算單位基本情況

市方志委包括4個行政科室,其中:列入2016年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

泉州市方志委

全額核撥

17

17

 

    三、部門主要工作總結

2016年,泉州市方志委認真貫徹全國、全省、全市地方志工作會議精神,圍繞創新泉州、智造泉州、海絲泉州、美麗泉州、幸福泉州五個泉州建設,以加快二輪修志為重點,緊扣志、鑒、庫、網、刊、會、研、用、隊九個工作要素,不斷創新工作思路,全面提升工作水平,地方志事業發展取得新成效。泉州四位一體系統保存地情資料的經驗在全國地方志基層基礎工作會議上進行推介;在第一次全國年鑒工作會議表彰的全國地方志優秀成果中,《泉州年鑒》獲地市級特等獎,《晉江年鑒》獲縣級特等獎,《惠安年鑒》獲縣級二等獎;《泉州地情系列叢書》獲全國優秀社會科學普及作品市委書記鄭新聰、市長康濤多次批示表揚市方志委,充分肯定我市地方志工作;陳奕輝副書記、溫惠榕常委、林萬明常委、肖漢輝副市長等市領導也分別多次對地方志工作作出指示批示,《光明日報》《人民政協報》《泉州晚報》等主流媒體多次報道泉州方志工作。2016年主要工作如下:

(一)法規宣傳貫徹有力

認真貫徹《地方志工作條例》和福建省《實施辦法》,黨委領導、政府主持、地方志工作機構組織實施、社會各界廣泛參與的工作體制日趨完善。20164月印發的《泉州市國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》中強調加強修史修志,完成《泉州市志》二輪修編市政府將二輪修志工作寫入《工作報告》,并納入對各地方政府和市直各部門年度績效考評的重要內容。市方志委以地方志法規宣傳月活動為契機,通過召開會議、印發材料等方式認真組織學習,通過《泉州月志》、泉州通網站和泉州史志公微號等平臺,并結合地方志文化六進活動,廣泛宣傳《地方志工作條例》和福建省《實施辦法》以及《規劃綱要》,不斷增強全市各級各單位和社會各界對地方志工作的認識和依法修志的意識。根據全國、全省綱要精神,市方志委擬制《泉州市十三五地方志事業發展規劃》,經市政府領導同意,于12月正式下發 

 

(二)二輪修志進度加快

主要做好以下工作:一是加快市志二輪修編。市志編纂工作全面啟動后,根據二輪修志工作安排和進展情況,分工協作,一方面繼續做好承編單位的收稿,另一方面及時組織專家審讀初稿,完成10多萬字審稿意見梳理和近百個單位反饋工作,輔導承編單位根據審稿意見修改承編稿。繼續征集圖片和人物資料,并做好相關材料查缺補漏工作,進一步補充、核實資料。按照志書體例和文字規范修改編輯,抓緊初稿編寫和分纂工作,現已完成2000萬字左右的《泉州市志1991~2010)》初稿編寫和部分部類的分纂工作。二是強化對下指導。從篇目制定開始全程介入縣級志書修編工作,做到既搶時間抓進度,又重質量創精品。截至目前,《安溪縣志》正式出版;《石獅市志》完成審查驗收進入出版程序;《晉江市志》《南安市志》《德化縣志》《永春縣志》已召開評稿會,正進行后期完善;《泉州經濟開發區志》已完成總纂;鯉城區、豐澤區、洛江區、泉港區、惠安縣也加快二輪修志步伐。《石獅市志(1998-2010》被中國地方志指導小組列為全國志書質量建設創新試點;首批入選中國名鎮志的《永寧鎮志》已正式出版。三是推進部門修志。指導《清源山志》(續志)的篇目設置和《泉州市物價志》《泉州市檢察志》《泉州市政協志》等志稿的審讀并提出書面修改意見。至年底,累計已出版的部門志(專志)有24部;完成審稿、即將付梓的有《泉州市科學技術志》《泉州市銀行志》《泉州市老干部工作志》等5部。

(三)年鑒編纂水平提升

2016年是泉州年鑒事業喜獲豐收的一年,在全國地方志優秀成果評選中,《泉州年鑒》獲得地市級特等獎,《晉江年鑒》獲縣級特等獎,《惠安年鑒》獲縣級二等獎。《晉江年鑒》列入全省年鑒精品工程試點。《泉州年鑒》2016卷的編纂,繼續堅持高校準、嚴要求,突出六大特色,在去部門化方面下功夫。對2015卷的內容框架進行調整優化,全書共設置26個部類,部類設置較為科學合理,各個部類首頁也在原有的基礎上進行精心設計,在部類末尾的空白部分,排入各相關圖片或年度精彩剪影,動員全體編纂人員進行多次認真細致的審閱,保證較高的質量。在具體的編纂過程中,按照精品年鑒的要求來打造。《泉州日記》2016卷繼續進行擴容增量,更加注重社會及民生內容,更為貼近現實,達到圖文并茂的良好效果。《泉州年鑒2016》《泉州日記2016》均在年內完成編纂、審改、審稿工作,經出版社審定并付印。此外,市方志委著力于加強指導、督促各縣(市、區)年鑒編纂工作。全市11個縣(市、區)2016卷年鑒均在年內完成總纂并送出版社,其中《石獅年鑒》《南安年鑒》《惠安年鑒》《德化年鑒》等已于年前出版發行。

    (四)地情服務職能凸顯

注重地情研究整理和開發利用,地方志工作服務經濟社會發展的職能進一步凸顯:一是認真辦好方志內刊。按月編發《泉州月志》,對每日大事要事資料進行采集,實時編錄,發揮了泉州地方志系統上情下達的全景窗口作用,繼去年擴大發行量向市人大代表、政協委員贈閱后,今年又向所有駐外泉商贈閱,幫助其了解家鄉,增強泉商參與家鄉建設的意識。《泉州月志》每月贈閱量達2800余冊。二是積極開發利用方志資源。所謂的南海仲裁公布后,市方志委713日第一時間在《泉州史志》公微號發布南海自古以來屬于中國的佐證材料,714日《泉州晚報》刊登了對此事的采訪報道,引發積極反響。中指辦官微、方志中國隨即摘登,鄭新聰書記和林萬明副市長分別對此作出批示。《光明日報》福建記者站派記者到市方志委采訪參與編纂泉州地情系列之《泉州海絲史話》的有關專家,采訪內容刊載在201691日《光明日報》。泉州地情系列叢書第1-3輯被全國社會科學普及工作組委會評為全國優秀社會科學普及作品。泉州地情叢書第4輯的《泉人著史修志錄》《泉州院士錄》《泉州僑界名人錄》《泉州大事實錄》均已完稿交付出版,《泉州古代職官錄》已進入后期完善。三對臺交流有新進展。文化尋根·一脈問茶兩岸青少年走茶鄉活動臺灣交流團團長林石清,通過中國宋慶齡基金會委托人民政協報福建記者站,找到泉州市方志委,通過泉州市方志委、石獅市方志辦等部門的通力幫助下找到了自己的祖籍地,認祖歸宗;臺南市文化協會創會會長、安平文教基金會執行董事、海峽兩岸社區營造工作坊負責人率隊到訪泉州市方志委,座談交流弘揚閩南文化、古城保護等合作議題。

(五)數字方志取得成效

 20165月,完成對泉州地情網庫二期升級建設,網站開設網絡互動交流平臺,加強與網民及各個縣(市、區)網絡管理員的溝通聯系。泉州地情中心數據庫自20165月試運行,20167月正式上線,共設9個分庫,分別是志書庫、年鑒庫、月志庫、地情圖書庫、姓氏族譜庫、文獻期刊庫、數字媒體庫、方志工具庫,并預留升級擴容的較大空間。現數據庫可供查詢、摘錄、打印的志、鑒、各類地情文獻155冊、2萬多頁、3000多萬字。2016年,繼續擴大公微號內容覆蓋面,拓展信息發布空間。累計編發1443條公微號信息230多萬字,并配附1000多幅圖片。泉州史志微信公眾號關注用戶已分布在全國17個省(市、區)。加強指導縣(市、區)地情數據庫建設,目前縣級方志機構已建網站7個,建成微信公眾平臺10個。縣級地方志網站運行狀況良好,信息維護較及時、完整、規范。

    (六)自身建設不斷強化 

一是加強機關黨建工作。根據中央、省、市兩學一做學習教育活動部署,市方志委機關黨支部結合地方志工作實際,擬定學習教育活動實施方案,扎實推進兩學一做學習教育活動。認真組織學習習總書記的系列重要講話和《準則》《條例》等黨內法規,組織黨員重溫入黨誓詞,開展支部書記上黨課活動,按照三嚴三實要求,落實黨風廉政建設責任制和主體責任,不斷增強黨員領導干部遵紀守法的自覺性和拒腐防變的能力。機關黨支部再次榮獲市府辦系統先進支部稱號。二是開展六進活動傳播方志文化。結合機關黨旗紅,五個泉州在行動主題活動和地方志法規宣傳月部署,組織開展地方志文化六進活動,班子成員分別帶領各黨小組,開展黨員送文化進社區活動,先后為豐澤社區、金峰社區等十幾個社區送去數百冊各類地情文化書籍。三是深化精神文明創建活動。積極申報第七屆市直文明單位和第十四屆市級文明單位;組織開展志愿服務,做好網絡文明志愿傳播;結合中華傳統節日,開展宣傳紀念活動。市方志委已通過市級文明單位考核驗收。四是強化培訓提升隊伍專業素養。組織參加全省方志系統文秘培訓班、全省地方綜合年鑒主編和編輯培訓班、全國地州區縣年鑒年會;舉辦全市地方志系統信息技術培訓班,指導各縣(市、區)加快推進地方志信息化工作;舉辦全市年鑒編纂業務培訓班,著力提升我市地方志系統年鑒編纂整體水平。

(七)落實上級部署任務

承辦福建省年鑒精品工程試點工作座談會,做好各項會務工作;按照省方志委的工作部署,配合市農業局做好《福建茶志》資料搜集和組稿工作,完成初稿29萬字并報送省編委會;配合市委辦、市委宣傳部完成《八閩風情》一書中泉州部分的撰寫、審讀工作;貫徹市委黨建工作部署,主動聯合市紀委、市委文明辦、市婦聯、泉州晚報社等5部門在全市范圍內開展家風家訓(族訓)和鄉規民約征集活動,并在此基礎上整理編纂《泉州家訓》和《泉州鄉規民約》。目前兩書初稿已完成。

    四、2016年決算收支總體情況

2016年年初結轉和結余73.85萬元,本年收入500.83萬元,本年支出475.06萬元,事業基金彌補收支差額0萬元,結余分配0萬元,年末結轉和結余99.23萬元。

(一)2016年本年收入500.83萬元,比2015年決算數488.83萬元,增加12萬元,增長2.45%,具體情況如下:

 1.財政撥款收入500.83萬元,其中政府性基金0萬元。

  2.事業收入0萬元。

      3.經營收入0萬元。

      4.上級補助收入0億元。

      5.附屬單位上繳收入0億元。

      6.其他收入0億元。

(二)2016年本年支出475.06萬元,比2015年決算數471.89萬元,增加3.17萬元,增長0.67%,具體情況如下:

1.基本支出283.78萬元。其中,人員支出255.02萬元,公用支出28.75萬元。

2.項目支出191.28萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

   4.經營支出0萬元。

   5.對附屬單位補助支出0萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

2016年一般公共預算財政撥款支出475.06萬元,比2015年決算數增加3.17萬元,增長0.67%,具體情況如下(按項級科目分類統計):

(一)事業運行452.93萬元,較2015年決算數增加0.5萬元,增長0.1%。主要原因是2015年11月增員一人,2016年7月退休一人。

(二)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出8.04萬元,較2015年決算數增加0.58萬元,增長7.77%。主要原因是支付了單位地情網站和數據庫升級費用余款。

(三)事業單位醫療14.09萬元,較2015年決算數增加2.09萬元,增長17.42%。主要原因是調資醫保隨增。

六、政府性基金支出決算情況

無。

七、“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算情況

2016年三公經費一般公共預算財政撥款支出4.75萬元,同比下降50.67%。具體情況如下:

(一) 因公出國(境)費0萬元,

(二) 公務用車購置及運行費4.65萬元。其中:公務用車購置費0萬元,2016年公務用車購置0輛。公務用車運行費4.65萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量0輛。與2015年相比,公務用車購置費和運行費分別下降46.06%,主要是:2016年車輛較少維修,且因公車改革,單位年底無公務用車。

(三)公務接待費0.1萬元。主要用于考察調研、學習交流、業務檢查指導等方面的接待活動,累計接待3批次、接待總人數20人。與2015年相比, 公務接待費支出下降90.1%,主要是:來訪人員減少。

八、機關運行經費支出情況

2016年機關運行經費支出32.3萬元,比2015年增長0%,主要是:機關行政經費為定額經費。

九、項目績效自評報告

    (一)項目資金申報及批復情況:各項目資金申報批復及時,全部為財政資金,全額核撥。

(二)項目資金使用情況:項目資金嚴格按照年初預算批復執行。

(三)項目完成情況:

1.按照志書體例和文字規范修改編輯,抓緊初稿編寫和分纂工作,現已完成2000萬字左右的《泉州市志1991~2010)》初稿編寫和部分部類的分纂工作。

2.《泉州年鑒》獲得地市級特等獎,《泉州年鑒》2016卷的編纂,繼續堅持高校準、嚴要求,突出六大特色《泉州日記》2016卷繼續進行擴容增量,更加注重社會及民生內容,更為貼近現實,達到圖文并茂的良好效果。《泉州年鑒2016》《泉州日記2016》均在年內完成編纂、審改、審稿工作,經出版社審定并付印。《泉州月志》每月贈閱量達2800余冊。

3.泉州地情中心數據庫自20165月試運行,20167月正式上線,共設9個分庫,分別是志書庫、年鑒庫、月志庫、地情圖書庫、姓氏族譜庫、文獻期刊庫、數字媒體庫、方志工具庫,并預留升級擴容的較大空間。現數據庫可供查詢、摘錄、打印的志、鑒、各類地情文獻155冊、2萬多頁、3000多萬字。

十、政府采購支出情況

    本部門2016年度政府采購支出總額3.14萬元,其中:政府采購貨物支出3.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元

 十一、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按規定提取得職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

(八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:納入市級財政局預決算管理的三公經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件: 1.收支決算總表

    2.收入決算表

    3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.公共財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款支出決算明細表

7.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9.部門決算相關信息統計表

10.政府采購情況表


附表1
2016年收支預算表
單位:萬元(保留2位)
收入項目 收入預算 支出項目 支出預算 資  金  來  源
一.一般公共預算 二.政府性基金預算 三.財政專戶資金 四.直接事業收入 五.其他資金
欄    次 1 欄    次            
一.一般公共預算撥款(補助) 429.59 一、基本支出 264.01 246.59       17.42
二.政府性基金預算撥款     1、工資福利支出 158.33 158.33        
三.財政專戶核撥收入     2、對個人和家庭的補助支出 47.96 47.96        
四.直接事業收入     3、商品和服務支出 40.30 40.30        
五.經營收入(事業)   二、項目支出 239.43 183.00       56.43
六.上級補助收入(事業)     1、經常性專項業務費支出 189.43 133.00       56.43
七.附屬單位繳款(事業)     2、一次性項目支出 50.00 50.00        
八.其他收入     3、部門專項項目支出(已細化)            
      4、部門專項項目支出(未細化)            
    三、經營支出(事業)            
    四、上繳上級支出            
    五、對附屬單位補助支出            
本年收入合計 429.59 本年支出合計 503.44 429.59       73.85
九.上年結轉 73.85 六、年終結轉            
十.用事業基金彌補收支差額                
收入總計 503.44 支出總計 503.44         73.85

 

附表2
2016年收入預算表
單位:萬元(保留2位)
科目編碼 科目名稱 收入預算數 資金來源
一.一般公共預算 二.政府性基金預算 三.財政專戶資金 四.直接事業收入 五.經營收入 六.上級補助收入 七.附屬單位上繳收入 八.其他收入 九.上年結轉 十.用事  業基金彌補收支差額
201 一般公共服務支出 489.35 415.50               73.85  
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 489.35 415.50               73.85  
2010350 事業運行 489.35 415.50               73.85  
210 醫療衛生與計劃生育支出 14.09 14.09                  
21005 醫療保障 14.09 14.09                  
2100502 事業單位醫療 14.09 14.09                  
  合計 503.44 429.59               73.85  
注:本表列示到政府支出功能分類項級科目。

 

附表3
2016年支出預算表
單位:萬元(保留2位)
科目編碼 科目名稱 合計 一、基本支出 二、項目支出 三、經營支出(事業) 四、上繳上級支出 五、對附屬單位補助支出
1、工資福利支出 2、對個人和家庭的補助支出 3、商品和服務支出 1、經常性專項業務費支出 2、一次性項目支出 3、部門專項項目支出(已細化) 4、部門專項項目支出(未細化)
201 一般公共服務支出 489.35 161.66 47.96 40.30 189.43 50.00          
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 489.35 161.66 47.96 40.30 189.43 50.00          
2010350 事業運行 489.35 161.66 47.96 40.30 189.43 50.00          
210 醫療衛生與計劃生育支出 14.09 14.09                  
21005 醫療保障 14.09 14.09                  
2100502 事業單位醫療 14.09 14.09                  
  合計 503.44 175.75 47.96 40.30 189.43 50.00          
注:本表列示到政府支出功能分類項級科目。

 

附表4
2016年財政撥款收支預算表
單位:萬元(保留2位)
收    入   支    出  
收入項目類別 收入預算 支出項目類別 支出預算
一.一般公共預算撥款(補助) 503.44  一、基本支出 264.01 
二.政府性基金預算撥款     1、工資福利支出 175.75 
三.財政專戶核撥收入     2、對個人和家庭的補助支出 47.96 
      3、商品和服務支出 40.30 
    二、項目支出 239.43 
      1、經常性專項業務費支出 189.43 
      2、一次性項目支出 50.00 
      3、部門專項項目支出(已細化)  
      4、部門專項項目支出(未細化)  
    三、上繳上級支出  
    四、對附屬單位補助支出  
收入總計 503.44  支出總計 503.44 

 

附表5
2016年一般公共預算撥款支出預算表
單位:萬元(保留2位)
科目編碼 科目名稱 基本支出 項目支出
201 一般公共服務支出 249.92 239.43
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 249.92 239.43
2010350 事業運行 249.92 239.43
210 醫療衛生 14.09  
21005 醫療保障 14.09  
2100502 事業單位醫療 14.09  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  合計    
注:1.本表反映部門本年度一般公共預算撥款支出情況。
    2.本表列示到政府支出功能分類項級科目。

 

附表6
2016年政府性基金撥款支出預算表
單位:萬元(保留2位)
科目編碼 科目名稱 基本支出 項目支出
類款項      
201 一般公共服務支出    
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務    
2010350 事業運行    
       
       
       
       
       
  合計    
注:1.本表反映部門本年度政府性基金撥款支出預算情況。
    2.本表列示到政府支出功能分類項級科目。

 

附表7
2016年一般公共預算撥款基本支出經濟分類情況表
單位:萬元(保留2位)
項   目 合  計
一、工資福利支出 175.75 
  基本工資 45.48 
  津貼補貼 62.56 
  獎金 3.93 
  社會保障繳費 32.27 
  其他工資福利支出 31.51 
二、商品和服務支出 40.30 
  辦公費 8.50 
  印刷費  
  咨詢費  
  手續費  
  水費 0.42 
  電費 6.40 
  郵電費 1.60 
  物業管理費 7.30 
  差旅費 1.90 
  因公出國(境)費用  
  維修(護)費 1.30 
  租賃費  
  會議費 0.50 
  培訓費 1.50 
  公務接待費 1.50 
  專用材料費  
  被裝購置費  
  專用燃料費  
  勞務費  
  委托業務費  
  工會經費 1.30 
  福利費  
  公務用車運行維護費 6.70 
  其他交通費用  
  稅金及附加費用  
  其他商品和服務支出 1.38 
三、對個人和家庭的補助 47.96 
  離休費  
  退休費 4.73 
  退職(役)費  
  撫恤金  
  生活補助  
  救濟費  
  醫療費  
  助學金  
  獎勵金  
  生產補貼  
  住房公積金 17.83 
  提租補貼 10.80 
  購房補貼 0.77 
  其他對個人和家庭的補助支出 13.83 
四、對企事業單位的補貼  
  企業政策性補貼  
  事業單位補貼  
  財政貼息  
  其他對企事業單位的補貼  
五、債務利息支出  
  國內債務利息  
  國外債務利息  
六、其他資本性支出  
  房屋建筑物購建  
  辦公設備購置  
  專用設備購置  
  基礎設施建設  
  大型修繕  
  信息網絡及軟件購置更新  
  物資儲備  
  土地補償  
  安置補助  
  地上附著物和青苗補償  
  拆遷補償  
  其他交通工具購置  
  公務用車購置  
  產權參股  
  其他資本性支出  
七、其他支出  
  其他支出  
總計 264.01 

 

附表8
2016年一般公共預算“三公”經費支出預算表
單位:萬元(保留2位)
項目 本年預算數
合計 11.21 
1、因公出國(境)費用  
2、公務接待費 4.51 
3、公務用車費 6.70 
其中:(1)公務用車運行維護費 6.70 
      (2)公務用車購置費  
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